预算01表
单位名称:河池市交通运输局         单位:万元
                             
             预算数 项目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,228.96 一、一般公共服务支出   一、基本支出 641.76
  1.经费拨款 1,211.76 二、外交支出     1.工资福利支出 420.53
  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 17.20 三、国防支出     2.商品和服务支出 38.77
二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助 182.46
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   五、教育支出 1.8701 二、项目支出 587.20
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   六、科学技术支出     1.工资福利支出 100.00
    七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出 17.20
    八、社会保障和就业支出     3.对个人和家庭的补助  
    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴  
    十、医疗卫生与计划生育支出 42.7005   5.转移性支出  
    十一、节能环保支出     6.债务利息支出  
    十二、城乡社区支出     7.债务还本支出  
    十三、农林水支出     8.基本建设支出  
    十四、交通运输支出 1,133.1889   9.其他资本性支出  
    十五、资源探勘信息等支出    10.其他支出 470.00
    十六、商业服务业等支出      
    十七、金融支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出 51.2031    
    二十一、粮油物资储备支出      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十三、预备费      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
    二十六、债务还本支出      
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
本年收入合计 1,228.96 本年支出合计 1,228.96 本年支出合计 1,228.96
五、上年结余收入   二十九、结转下年   三、结转下年  
  1.一般公共预算拨款结余          
    (1)经费拨款结余          
    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结余          
  2.政府性基金预算拨款结余          
  3.纳入财政专户管理的收入结余          
  4.其他结余          
收   入   总   计 1,228.96 支   出   总   计 1,228.96 支  出  总  计 1,228.96

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